Người xem tin 1813
-Thực hiện công việc kiểm soát tài chính, đánh giá hiệu quả, tính tuân thủ của các hoạt động, chu trình vận hành tại Tập đoàn và các Đơn vị thành viên theo sự phân công của trưởng bộ phận.
-Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách và quy trình kế toán cũng như việc đánh giá tính chính xác, kịp thời của các số liệu tài chính.
-Phân tích, đánh giá, đề xuất các kiến nghị cần thiết nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, các quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn; Tổng hợp báo cáo quản trị của các đơn vị thành viên trình lãnh đạo Tập đoàn.
-Tham mưu với Ban lãnh đạo Tập đoàn trong việc xây dựng kế hoạch tài chính, kế toán để tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh, theo hướng dẫn của cấp trên;
-Tham gia các cuộc kiểm toán định kỳ, theo chuyên đề và đột xuất tại Công ty và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn theo nhiệm vụ và kế hoạch được giao.
-Theo dõi tiến độ thực hiện các cam kết của các đơn vị/ bộ phận liên quan về việc thực hiện các hành động thay đổi theo nội dung của Báo cáo Kiểm Toán đã thống nhất sau Khi Kiểm Toán. Thực hiện các thủ tục kiểm tra hậu kiểm toán để đảm bảo các kế hoạch đã thỏa thuận trong báo cáo kiểm toán nội bộ được thực hiện đầy đủ.
-Tham gia, hỗ trợ Trưởng Ban KTNB trong công tác đánh giá rủi ro; xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ Công ty; dự báo về các rủi ro có thể gặp phải và các biện pháp dự phòng.
-Tham gia hỗ trợ Trưởng Ban KTNB trong quá trình hoàn thiện, xây dựng các quy định, chuẩn mực kiểm toán nội bộ cho Tập đoàn như: quy trình kiểm toán, các chương trình kiểm toán chi tiết, hệ thống mẫu biểu để phục vụ công việc
-Tham gia xây dựng, cho ý kiến, giám sát thực hiện các quy định về kinh doanh, vận hành, tài chính- kế toán, kế hoạch, nhân sự hành chính… của Tập đoàn theo chỉ đạo và giao việc của người phụ trách. Hỗ trợ các bộ phận rà soát, cải tiến quy trình hiện hữu và phát triển quy trình/hoạt động kiểm soát mới.
-Tư vấn, hướng dẫn cho nhân viên các phòng ban về các vấn đề liên quan tới tuân thủ, rủi ro và kiểm soát nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
-Công việc khác dưới sự phân công của Ban Kiểm toán nội bộ
2. CHẾ ĐỘ:
* Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi
3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Ban Kiểm toán nội bộ- Trụ sở Tập đoàn Đạt Phương.
4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN BAO GỒM:
5. THÔNG TIN LIÊN HỆ: Tập đoàn Đạt Phương
Địa chỉ : Tầng 15, Tòa nhà Handico, KĐT mới Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Liên hệ : Trần Thị Vân Anh - Ban Hành chính nhân sự
Tel : 024. 37830856 / 024. 37830857 Fax: 024. 37830859
Email : tuyendung@datphuong.vn
Website : www.datphuong.com.vn
Ban Kiểm toán nội bộ - Trụ sở Tập đoàn Đạt Phương.
Thời gian làm việc: Sáng 8h00 – 12h00; Chiều 13h30 – 17h00; Từ Thứ 2 – Thứ 6.